老師,你那邊有沒有企業(yè)接收低稅率票情況類的說明 問
你好,請參考 本企業(yè)與個(gè)體戶構(gòu)建了長期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶日常經(jīng)營范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書中第111頁說所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好,老師,請問一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問
你好,班組是自己有個(gè)體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問的這些我大致明白了,這些證明文件回 問
按 1000 萬 ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊資本已增至 1000 萬);轉(zhuǎn)出比例無法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

季度免稅銷售額是30萬,我這個(gè)季度銷售額是30.1萬元,那么在申報(bào)繳納稅款的時(shí)候 是全額納稅,還是說,只是超過免稅銷售額的那一部分繳納稅款
答: 你好,如果不含稅收入是30.1萬,那是需要按全額繳納增值稅,而不是針對超過部分的0.1萬繳納增值稅的
這里免稅銷售額是2月的納稅申報(bào)銷售額,為什么跑到了免稅銷售額啊,因?yàn)榈?行免、抵、退辦法出口銷售額應(yīng)該是767785.14+2月納稅申報(bào)銷售額444376.33
答: 這應(yīng)該是你當(dāng)期申報(bào)時(shí)是在免稅欄里,才會(huì)自動(dòng)累計(jì)到這里的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這里免稅銷售額是2月的納稅申報(bào)銷售額,為什么跑到了免稅銷售額啊
答: 同學(xué),這是系統(tǒng)自動(dòng)累計(jì)的,你2月是否填寫的免稅

