亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-12 15:08

您好
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280
借”管理費用-280

伶俐 追問

2020-01-12 18:39

年底應交稅費-應交增值稅-進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅款都有余額,都對應結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-未交增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-12 18:59

不是的 我這會在外面 等會回去給您發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以么

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
管理費用,軟件做賬的記到借方負數(shù),借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好,貸方是管理費用
2017-04-05 15:00:04
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進項稅時 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
你好!減免稅是820,是后個分錄的。
2017-10-18 10:32:32
您好!可以的。可以這樣做
2017-10-17 15:50:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...