
老師,我有一筆免稅收入,在8月份做的時候確認了增值稅銷項稅,這個月沖回并更正,那我的納稅申報表上應該怎么填呢?
答: 這個月沖回并更正?---就按差額填寫到申報表就是了。
老師好,我是一般納稅人,6月的申報增值稅的時候,申報是13%,繳稅了,我們是服務類行業(yè),應該是6%的,7月我去更改了報表,8月份就退回來多繳的增值稅及附加稅,做收入的那筆紅沖了更正過來了,現(xiàn)在退回來的, 怎么入賬
答: 借銀行存款 貸應交稅費未交增值稅 借交稅費,未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅銷項 借稅金及附加負數(shù) 貸應交稅費、附加稅,負數(shù) 借銀行 貸應交稅費、附加稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,外銷不退稅的這筆外銷收入應該填列在哪個表上,我正在做8月份的增值稅申報
答: 您好,您是免稅不退稅的是嗎,免稅的就是正常的免稅銷售收入里面,和平時退稅的一樣填寫


Joy3398 追問
2020-01-13 10:45
張艷老師 解答
2020-01-13 10:46
Joy3398 追問
2020-01-13 11:42
張艷老師 解答
2020-01-13 11:44