
老師 我們公司平時(shí)計(jì)提物業(yè)費(fèi) 是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款付款的時(shí)候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 那你就按實(shí)際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費(fèi)即可 借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣來(lái)做 收到發(fā)票無(wú)差異 把發(fā)票附平后面去
7月份支付7-9月的物業(yè)費(fèi),發(fā)票已收到,是不是借:預(yù)付賬款-恒興物業(yè) 2 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 1 貸:現(xiàn)金 3
答: 借;管理費(fèi)用 待攤費(fèi)用 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,交物業(yè)費(fèi)的時(shí)候我做的賬是借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)-暫估 貸:預(yù)付賬款-好的物業(yè)現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬
答: 借,管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi)~暫估 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 借,管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi),貸,預(yù)付賬款


Sunny 追問(wèn)
2020-01-13 11:27
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2020-01-13 11:29
meizi老師 解答
2020-01-13 11:37
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2020-01-13 12:35
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2020-01-13 12:45
meizi老師 解答
2020-01-13 12:57