
預交了下半年的物業(yè)費,電費應該入到預付賬款款,還是管理費用
答: <p>你好,計入預付賬款,取得發(fā)票了再計入管理費用等科目貸。</p>
1月支付一季度的物業(yè)費36000,1月的入管理費用,2-3月是入待攤費用還是預付賬款呢?
答: 2-3月是入待攤費用 你賬上有這個就用這個,沒有就用預付賬款代替
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應付款-某物業(yè)1884.88,預付賬款-某物業(yè)1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
老師 我們公司平時計提物業(yè)費 是借:管理費用 貸:預付賬款付款的時候沖預付賬款 可是當我本月付物業(yè)費沒收到發(fā)票 應該怎么做賬
老師好,問一下,12月份有一筆物業(yè)費預付賬款,已經(jīng)結完賬報完稅了,做完年結了,又找到了發(fā)票,入到1月份直接做,借:管理費用貸:預付賬款可以嗎?
7月份支付7-9月的物業(yè)費,發(fā)票已收到,是不是借:預付賬款-恒興物業(yè) 2 管理費用-物業(yè)費 1 貸:現(xiàn)金 3
老師你好,交物業(yè)費的時候我做的賬是借:管理費用-物業(yè)費-暫估 貸:預付賬款-好的物業(yè)現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬


晨 ?( ?) 追問
2020-07-23 14:41
maize老師 解答
2020-07-23 14:45