
應(yīng)交稅金-已交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金有余額,這個(gè)余額該怎么賬務(wù)處理?
答: 你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 是一般納稅人嘛
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅啊!不是都是次月繳納嗎
答: 您好,是指當(dāng)月繳納當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開具專用繳款書預(yù)繳稅款),繳納時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”貸記“銀行存款”。或者異地預(yù)繳的建筑業(yè)增值稅等。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
答: 您好,18年的事情了,原來賬上的應(yīng)交增值稅是不是早就平了?本來 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)該有貸方余額的。


激情的康乃馨 追問
2020-01-13 12:16
激情的康乃馨 追問
2020-01-13 12:17
meizi老師 解答
2020-01-13 12:22
激情的康乃馨 追問
2020-01-13 13:50
meizi老師 解答
2020-01-13 14:00
激情的康乃馨 追問
2020-01-13 14:09
meizi老師 解答
2020-01-13 14:13