
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請(qǐng)問是否需要繳納增值稅
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10月份交9月份的增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,對(duì)嗎?
答: 可以用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目進(jìn)行核算處理
為什么本月上繳本月的應(yīng)交增值稅要借記"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)"
您好,不好意思,老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,借方金額350,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。核算當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。能舉個(gè)例子嗎?一般不都是下月交納上月的嗎

