
年底做賬,小規(guī)模,科目余額表應交稅費增值稅,貸方余額1200,那我申報的時候它是不是會自動第三方協議扣掉這個款?那我這個錢扣掉了,是不是在20年一月份做賬,借 應交增值稅 貸 銀行存款 。
答: 你得先扣款 做到一月份
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結轉。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結轉?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結轉的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結束這些科目要結轉嗎?應交稅費-應交增值稅 貸方余額:27444.63應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
答: 應交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應交稅費——應交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了


繁榮的鏡子 追問
2020-01-13 15:15
郭老師 解答
2020-01-13 15:19