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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 16:17

您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款
借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-13 16:19

前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付對嗎

bamboo老師 解答

2020-01-13 16:21

是的 前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-13 16:22

那前面掛勞務(wù)的是什么

bamboo老師 解答

2020-01-13 16:22

勞務(wù)可以用其他應(yīng)付款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2020-01-13 16:24

當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票是不是直接做一筆就好了,比如像我收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票的,分別是什么

bamboo老師 解答

2020-01-13 16:29

當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票可以一起做
借:原材料
制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

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您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2020-01-13 16:17:14
你好,少付款金額記營業(yè)外收入科目
2020-03-01 15:18:00
同學(xué)您好 1.暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2.6月份后付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 3.10月份才收到材料發(fā)票 (首先把暫估的紅沖掉) 然后根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 4.預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款(這個(gè)分錄不需要附單據(jù)的) 祝您工作順利
2019-01-09 09:23:23
您好,已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-05 10:09:36
你好,可以的哦,沒有發(fā)票先暫估,來票沖銷暫估,然后按照發(fā)票來做賬
2019-09-30 09:53:09
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