
老師,先付款后收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該怎么記賬,
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
收到材料發(fā)票7053.76,實(shí)際付款7053元,有0.76的差額我怎么記賬
答: 你好,少付款金額記營業(yè)外收入科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票 怎么記賬,還有材料到 付款 未收發(fā)票 怎么做賬
答: 您好,已收材料 沒有付款 沒收到發(fā)票,借;原材料 ,貸;應(yīng)付賬款。還有材料到 付款 未收發(fā)票 收到材料,借;原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。


'' じ小奮斗ゝ 追問
2020-01-13 16:19
bamboo老師 解答
2020-01-13 16:21
'' じ小奮斗ゝ 追問
2020-01-13 16:22
bamboo老師 解答
2020-01-13 16:22
'' じ小奮斗ゝ 追問
2020-01-13 16:24
bamboo老師 解答
2020-01-13 16:29