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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-14 14:06

你好,也就是說(shuō)這8分錢(qián)我們是收不到款項(xiàng)的、

輝猴子 追問(wèn)

2020-01-14 14:13

是的,老師

立紅老師 解答

2020-01-14 14:14

你好,如果是這樣,相當(dāng)于抹零,計(jì)入管理費(fèi)用就可以的。

輝猴子 追問(wèn)

2020-01-14 14:29

老師,如果這個(gè)錢(qián)我們收到的話是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?

立紅老師 解答

2020-01-14 14:31

你好,收到就是正常銷(xiāo)售的分錄,您按發(fā)票金額確認(rèn)收入,按收入金額收款,不計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,如果您的發(fā)票金額小于收款金額,就是我們實(shí)際多收了,對(duì)方也不要了,我們計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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你好,也就是說(shuō)這8分錢(qián)我們是收不到款項(xiàng)的、
2020-01-14 14:06:03
你直接按實(shí)際付款金額入賬就可以
2020-07-25 15:17:38
您好,收款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預(yù)收賬款,2100。開(kāi)票時(shí),借;預(yù)收賬款,2100,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,3000。返還時(shí),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
內(nèi)帳 借;管理費(fèi)用—稅金 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 外帳不能體現(xiàn)
2016-05-04 13:24:54
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:08:17
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