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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-04 13:56

假設(shè)我買了520元的手套,我讓對方開了732元的普票,給對方給稅費(fèi)22元,按732元,三個點(diǎn)付的稅費(fèi),這個怎么做分錄?

念你如初 追問

2016-05-04 14:41

我是這樣做的,老師你看對不對
借:制造費(fèi)用~勞保用品732元
        管理費(fèi)用~稅費(fèi)22元
 貸:庫存現(xiàn)金542元
         其他應(yīng)付款~某某212元

鄒老師 解答

2016-05-04 13:24

內(nèi)帳  借;管理費(fèi)用—稅金      貸;庫存現(xiàn)金等科目
外帳不能體現(xiàn)

鄒老師 解答

2016-05-04 13:59

借;管理費(fèi)用732+22    貸;庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2016-05-04 14:51

可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理

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您好,收款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預(yù)收賬款,2100。開票時,借;預(yù)收賬款,2100,財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務(wù)收入,3000。返還時,借;財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
內(nèi)帳 借;管理費(fèi)用—稅金 貸;庫存現(xiàn)金等科目 外帳不能體現(xiàn)
2016-05-04 13:24:54
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:08:17
建議您作廢重新開具,不然有虛開發(fā)票的風(fēng)險
2020-05-18 11:25:09
你好,外賬按發(fā)票上的金額確認(rèn),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-11-28 11:32:58
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