老師,公司內(nèi)賬有多開發(fā)票的情況,比如實(shí)際收入是2000,開了3000給對(duì)方,多開了1000,受稅點(diǎn)100,剩下的900返還給客戶怎么做分錄
時(shí)光正好
于2017-12-17 17:25 發(fā)布 ??3033次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-17 17:38
您好,收款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預(yù)收賬款,2100。開票時(shí),借;預(yù)收賬款,2100,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務(wù)收入,3000。返還時(shí),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
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您好,收款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,2100,貸:預(yù)收賬款,2100。開票時(shí),借;預(yù)收賬款,2100,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,900,貸;主營業(yè)務(wù)收入,3000。返還時(shí),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,負(fù)數(shù)900,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37

內(nèi)帳 借;管理費(fèi)用—稅金 貸;庫存現(xiàn)金等科目
外帳不能體現(xiàn)
2016-05-04 13:24:54

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:08:17

建議您作廢重新開具,不然有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
2020-05-18 11:25:09

你好,外賬按發(fā)票上的金額確認(rèn),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-11-28 11:32:58
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