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暖心&
于2020-01-14 15:04 發(fā)布 ??1563次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-14 15:06
你好 你之前怎么處理的分錄
暖心& 追問
2020-01-14 15:18
應該是作為費用處理借銷售費用或其他費用,貸銀行存款
meizi老師 解答
2020-01-14 15:24
你好 不是 你不是說你把應收賬款做費用處理了嗎 你本來是應該怎么掛的。 你上面是直接做費用的分錄的
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老師,我之前把應收賬款作為費用處理掉了,現在要把它提出來,我要怎樣填憑證啊
答: 你好 你之前怎么處理的分錄
老師,公司一張記賬憑證上摘要寫電視保點補差沖回費用,應收賬款借-1517這個-1517是什么意思?
答: 你好,就是當時入的相同分錄做紅字沖銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應收賬款一直掛著0.05元,這個應收賬款余額怎么做憑證進行沖銷。
答: 您好 借:營業(yè)外支出(財務費用) 貸:應收賬款
多記了應收賬款,怎么做憑證?
討論
應收賬款優(yōu)惠給客戶1000元,要怎么做憑證
客戶在我司抽商品,以此商品抵我司的應收賬款該如何做憑證?抽中的商品一直未出
老師,去年年底一家客戶應收賬款10萬元,沒有結轉到2019年,現在應該怎么做憑證調整?
就是我方開票是按單價1.75開的票后來對方和我們這邊銷售協(xié)商按1.71開,所以票多開了金額但并沒有寄回,只是寄了一個情況說明讓我們沖應收賬款,這怎么做憑證啊
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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暖心& 追問
2020-01-14 15:18
meizi老師 解答
2020-01-14 15:24