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送心意

海老師

職稱中級會計師

2020-01-14 15:18

1、是的 
2、借 管理費用/銷售費用一福利費 貸 應交職工薪酬--福利費 
借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款等

南言 追問

2020-01-14 15:19

這個福利費和工資沒什么掛鉤吧?

海老師 解答

2020-01-14 15:20

不涉及個人所得稅的。

南言 追問

2020-01-14 15:21

那這兩筆分錄是寫在一張憑證上嗎還是分開寫兩張

海老師 解答

2020-01-14 15:22

可以分開寫或者做在一張分錄上面都是可以的

南言 追問

2020-01-14 15:27

也就是福利費是福利費,工資是工資。做賬的時候這兩樣并不沖突

海老師 解答

2020-01-14 15:29

是的不沖突,這個是公司集體聚餐的福利

南言 追問

2020-01-14 15:36

老師,我是用用友財務軟件記賬,這樣應付職工薪酬是要用紅字嗎?

海老師 解答

2020-01-14 15:37

這個在貸方列示即可 不需要用紅字

南言 追問

2020-01-14 15:38

但是我記在一張憑證上是余額就多了,老師,你看一下

海老師 解答

2020-01-14 15:40

你看借方一個數(shù)據(jù)700,貸方一個數(shù)據(jù)700,應付職工薪酬科目一借一貸就平掉了

南言 追問

2020-01-14 15:41

但是它的余額確實1400誒,不是應該總的費用700才對嗎?現(xiàn)在不成了1400的費用了

海老師 解答

2020-01-14 15:43

這個沒關系的,憑證上面顯示的是合計數(shù),實際上是700. 如果你想更清楚的反映,那就分兩張憑證做吧

南言 追問

2020-01-14 15:48

好的。我看了一下明細賬是對的。明白了

海老師 解答

2020-01-14 16:03

不客氣,祝您工作愉快

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相關問題討論
報銷聚餐會為什么要用應付職工薪酬科目
2015-10-27 11:05:42
1、是的 2、借 管理費用/銷售費用一福利費 貸 應交職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款等
2020-01-14 15:18:27
單位部分需要通過應付職工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同學您好,您當月計提當月支付的話,那應付職工薪酬應該是沒有余額的,當月計提,次月支付的話,那余額就應該是當月計提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少計提了工資,如果是的話,就要補記提
2020-03-04 15:54:40
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