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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-15 10:31

您好,是的,看應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸方金額

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您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費 你要做? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
一個借方,一個貸方
2016-02-17 10:21:10
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