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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-16 14:57

不用,你之前做就不需要沖掉了,

浪花一朵朵 追問

2020-01-16 15:01

那不按部門劃分費用了嗎?都通通計入管理費用嗎?

浪花一朵朵 追問

2020-01-16 15:04

如果多提了,是否需要沖回呢

maize老師 解答

2020-01-16 15:06

這個建議12月去修改,不建議1月弄,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-16 15:14

你要是想按部門分,那 就反結(jié)賬12月上面沖掉重新做

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,正確應(yīng)是計入什么科目呢
2021-01-09 19:33:03
你好 先把你的繳納管理費用-工資 調(diào)整下 。 你之前繳納的時候分錄怎么做的
2020-03-18 10:35:06
你好 是的 用以前年度損益調(diào)整來做
2019-11-13 14:52:42
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-02-06 15:52:52
您好,自己手動調(diào)整就好,不需要什么手續(xù)
2020-08-18 16:41:07
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