
老師外派人員工資社保公積金共計26250.25元在外省勞務公司繳納,當月付款借其他應付款26250.25貸銀行存款26250.25,本月收到普票金額為26250.25,其中有個稅137.73元,我分錄怎么做
答: 借,勞務成本26250.25 貸,應付帳款 借,應付賬款 貸,銀行存款
我公司三位臨時人員在外省交了社保,公司把錢打入勞務公司共計23748.42,本月人力資源服務安徽有限公司分別開了普票23051.04,開了專票697服務費,上月支出時我是做了借:其他應付款23748.42,貸銀行存款,現收到發(fā)票該如何做!
答: 你好,同學 借,勞務成本 貸,其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們是建筑勞務公司的、我想問一下付給班組的工程款怎么入賬 是 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:其他應付款 支付時:借 :其他應付款 貸:銀行存款嗎
答: 你好,借:工程施工-合同成本-人工費 ,貸應付職工薪酬。,支付時,借應付職工薪酬,貸銀行存款
掛靠的總公司的資質,實際上總分公司并是一體,是不是獨立核算比較適合,分公司取回上繳利潤時,借:銀行存款 貸:其他應付款嗎?
我們是分公司,總部開票給對方,但是對方直接打錢給我們了,于是我們直接轉給總公司了,請問賬上怎么處理?這樣做對嗎借 銀行存款,貸 其他應付款 借其他應付款,貸 銀行存款,
收到總公司結算款時:借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款——總公司 20萬之后我要怎么把“貸:其他應付款——總公司”這個科目上的余額消掉。因為每個項目總公司都會打款給我們
當時找總公司借錢時時 借 現金 貸 其他應付款-公司 然后還的時候是 借 其他應付款-公司 貸 銀行存款?剛查找了記錄,是確實發(fā)生了那么多費用,但是有一部分沒有記賬,這怎么辦

