
去年的費(fèi)用發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在可以抵扣嗎?以前年度損益調(diào)整匯算清繳可以做費(fèi)用嗎?
答: 你好,可以抵扣的,只要不過期??梢宰鲑M(fèi)用的
匯算清繳后,要調(diào)增,通過以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)這樣對(duì)嗎?
答: 你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,1_去年暫估了100萬的成本,但是去年忘記沖掉了,然后去年根據(jù)發(fā)票又做了一筆成本,導(dǎo)致成本重復(fù)記賬!今年沖去年的暫估,可以做如下分錄嗎? 借 以前年度損益調(diào)整(紅字 )100 貸 應(yīng)付賬款(紅字) 100 借 利潤分配(紅字) 100 貸 以前年度損益調(diào)整(紅字) 100 2--- 今年發(fā)現(xiàn)去年認(rèn)證的發(fā)票20萬未記賬,今年做賬 借 以前年度損益調(diào)整 19萬 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬 貸 應(yīng)付賬款 20萬 借 利潤分配19 貸 以前年度損益調(diào)整 19 那 以前年度損益調(diào)整來金額應(yīng)是100-19=81萬,這81萬匯算清繳時(shí)候做調(diào)嗎?那應(yīng)該填在哪個(gè)表里?
答: 你好,這81萬應(yīng)該做納稅調(diào)增的

