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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-30 20:04

你好,收入時銷售取得的么?支出是什么原因?

瓶子 追問

2020-01-30 20:11

都是為了測試賬號是否正確

立紅老師 解答

2020-01-30 20:19

你好,如果是法人墊付款項測試的,存入款項時,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
支出時,
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

瓶子 追問

2020-01-30 20:22

是客戶打進來的1元錢,我們又給另外的客戶打了5元錢,都不得退了的

立紅老師 解答

2020-01-30 20:28

你好,客戶打款時,
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
給客戶打款,
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

瓶子 追問

2020-01-30 20:31

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-30 20:38

不客氣的,滿意請給老師一個好評,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,收入時銷售取得的么?支出是什么原因?
2020-01-30 20:04:48
你好; 你們是收到政府的 專項款 然后做支出 。 比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2021-11-10 10:16:10
你好 是不是退的稅款
2019-04-28 16:19:42
收到專項經(jīng)費時, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出費用時, 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-12-19 18:20:12
做調(diào)整分錄 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2019-04-22 10:46:47
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