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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-10 10:16

你好; 你們是收到政府的 專項款  然后做支出 。    比如   實際收到專項撥款時

借:銀行存款

貸:專項應付款-**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款

項目完成后,形成資產(chǎn)部分

借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)

貸:在建工程-**項目

同時

借:專項應付款-**項目

貸:資本公積-撥款轉入

未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后

借:專項應付款-**項目

貸:管理費用

撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的

借:專項應付款-**項目

貸:銀行存款

111111 追問

2021-11-10 11:36

請問要交企業(yè)所得稅嗎

111111 追問

2021-11-10 11:37

就是財政給了一筆款專用于農(nóng)業(yè)發(fā)展,開立了專門銀行賬戶

111111 追問

2021-11-10 11:39

專門銀行賬戶產(chǎn)生的利息和手續(xù)費怎么做賬,謝謝

meizi老師 解答

2021-11-10 11:43

專項款是不繳納企業(yè)所得稅的; 但是需要??顚S玫?nbsp; ; 專門銀行賬戶產(chǎn)生的利息和手續(xù)費 沖你們的費用的  ;    

111111 追問

2021-11-10 13:36

那形成固定資產(chǎn)折舊,匯繳時要調增

meizi老師 解答

2021-11-10 13:39

 你好 ; 是的額這個是不能稅前扣除的  

111111 追問

2021-11-10 13:40

如果我買的是設備,借固定資產(chǎn),貸專項應付款,借專項應付款,貸資本公積_撥款轉入。如果支付的是種子,是不是借專項應付款,貸資本公積_撥款轉入!麻煩老師了

meizi老師 解答

2021-11-10 13:41

你好 ;         是的。  就這樣來處理的。   

111111 追問

2021-11-10 14:36

買的設備:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,借:專項應付款,貸:資本公積-撥款轉入;
買的是種子或者支付培訓費:借:主營業(yè)務成本/管理費用,貸:銀行存款,借:專項應付款,貸:資本公積-撥款轉入;
對于進入費用部分,匯繳時調增
老師這樣處理對嗎。

111111 追問

2021-11-10 14:37

費用化的,需要進到費用嗎

meizi老師 解答

2021-11-10 14:39

是的。   要先計入費用去處理 。是的  

111111 追問

2021-11-10 15:58

那就是按最后的處理方式處理

111111 追問

2021-11-10 15:58

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-11-10 16:03

 沒事的; 是的。 希望能幫到你   

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你好; 你們是收到政府的 專項款 然后做支出 。 比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2021-11-10 10:16:10
收到專項經(jīng)費時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出費用時, 借:專項應付款 貸:銀行存款
2019-12-19 18:20:12
你好,不需要做收入,支出 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
2017-11-21 17:00:31
你好,你是行業(yè)協(xié)會單位?
2018-05-08 10:58:26
您好,免稅的話也是需要自己申報的
2018-12-28 21:07:39
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