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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-02-01 16:30

你如果是外購用于贈送員工,不需要視同銷售,進項稅額轉出就可以了

傳統(tǒng)的哈密瓜 追問

2020-02-01 16:42

贈送給客戶呢,做宣傳用

陳詩晗老師 解答

2020-02-01 17:19

原則是贈送出去,對外是視同銷售處理

傳統(tǒng)的哈密瓜 追問

2020-02-01 22:31

老師您好,不好意思又打擾您,如果購買的禮品部分贈送客戶,部分贈送員工,這個增值稅怎樣計算?謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-02-01 22:42

外購用于贈送客戶原則稅法規(guī)定視同銷售
送員工進項不可以抵扣

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相關問題討論
你如果是外購用于贈送員工,不需要視同銷售,進項稅額轉出就可以了
2020-02-01 16:30:12
購買糧食,從2017年7月1日起按11%的稅率抵扣(取得發(fā)票) 按11%的稅率進行銷售
2017-06-27 19:16:09
你好,負數(shù)發(fā)票不用認證的。
2018-08-23 14:42:51
你好!是這樣,如果當時對方?jīng)]有認證,把原來的藍字發(fā)票給你了,你開紅字發(fā)票就不用給對方 如果對方已經(jīng)入賬認證,藍字發(fā)票沒有給回你,你就把紅字也給對方
2019-07-04 16:45:36
你好 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)?
2021-11-19 16:31:59
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