
有一筆屬于管理費用的,在之前期間做錯了,做成減少應付賬款了,本期怎么去糾正這筆呢?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
收到歸還欠款的支票2000元,又背書轉(zhuǎn)讓給其他公司銷售市部租金。請問是借管理費用還是應付賬款
答: 你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應收賬款 又背書給其他司 借,管理費用 貸,銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司帳上有錢出去時我分不清是做應付賬款還是做管理費用呢,
答: 您好,這個要看是否收到發(fā)票了,如果原來收到發(fā)票沒有付款的,記入了應付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應付賬款,如果當時收到發(fā)票,當時付款的,有可能記入管理費用,庫存商品等科目,或者先借:管理費用,庫存商品等科目,貸:應付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。


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2020-02-02 14:14
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