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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 11:14

你好,
其中一部分的代開(kāi)專票開(kāi)立時(shí)又重復(fù)被稅務(wù)機(jī)關(guān)代收了增值稅及城建稅。
……重復(fù)交納的增值稅和城建稅,稅務(wù)申報(bào)時(shí)可以填寫(xiě)在申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交增值稅和城建稅的

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:15

1.. 12月做了一筆未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:16

2..1月份開(kāi)票前先沖減12月份確認(rèn)的未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:16

3.然后再根據(jù)發(fā)票做分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

35310198 追問(wèn)

2020-02-07 11:25

謝謝老師!我公司是小規(guī)模納稅人。在19年的賬目上這筆未開(kāi)票收入是:1)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;2)稅金及附加是與其他收入一起合并計(jì)提的。現(xiàn)在我的問(wèn)題是:1)19年的未開(kāi)票收入是10萬(wàn),我在1月僅開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票,而4萬(wàn)是稅局代開(kāi)專票的。那代開(kāi)專票的這一部分稅金是稅局重復(fù)收取的,我可以按照你的方法一去申請(qǐng)退稅,但我在賬上該怎么處理這些重復(fù)被扣的稅費(fèi)呢?這里面涉及到增值稅和城建稅。2)這些已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票原件我該怎么處理呢?放在哪一筆憑證后面呢?

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:39

1.稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅
貸:銀行存款

2.申請(qǐng)退稅時(shí)

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:40

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:41

2..1月份開(kāi)票前先沖減12月份確認(rèn)的未開(kāi)票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
(金額用負(fù)數(shù)表示)

3.然后再根據(jù)發(fā)票做分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
(發(fā)票附第3個(gè)分錄后面)

35310198 追問(wèn)

2020-02-07 11:45

謝謝老師不吝賜教就是不需要用上以前年度損益的科目對(duì)吧?

35310198 追問(wèn)

2020-02-07 11:46

我問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的老師,他叫我用“以前年度損益調(diào)整”真的讓我蒙圈了

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:50

是的,不用“以前年度損益調(diào)整”科目的

35310198 追問(wèn)

2020-02-07 11:52

老師你的回復(fù)真的很清晰明了!再次感謝老師幫我解開(kāi)謎團(tuán)!

蔣飛老師 解答

2020-02-07 11:54

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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你好, 其中一部分的代開(kāi)專票開(kāi)立時(shí)又重復(fù)被稅務(wù)機(jī)關(guān)代收了增值稅及城建稅。 ……重復(fù)交納的增值稅和城建稅,稅務(wù)申報(bào)時(shí)可以填寫(xiě)在申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交增值稅和城建稅的
2020-02-07 11:14:21
您好,2018年的還可以,2017年的不行了。我們這邊稅務(wù)局很明確不行。
2020-01-17 21:36:08
你好,做到今年就行了,
2020-03-09 10:29:16
紅沖收入直接沖當(dāng)期收入。不用以前年度是一調(diào)整。
2022-02-10 12:09:33
你好 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個(gè)300元的賬務(wù) 涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
2020-08-04 11:09:52
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