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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-07 13:41

你好,可以在建賬前和對方核對賬目,找到原因,然后按實數(shù)入賬

獨特的黃豆 追問

2020-02-07 13:43

那按實數(shù)入賬,會導致期初數(shù)和上年末期末數(shù)對不上,影響財務報表呢?

立紅老師 解答

2020-02-07 13:46

你好,如果這樣,我們可以先按賬上的數(shù)過賬,然后找原因處理,這樣不會影響報表的年初。

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應收賬款,應填列的數(shù)據(jù)是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好,這個在貸方怎么填 你是指應收賬款明細,預收賬款明細都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34
預收賬款貸方就是看應收明細的貸方和預收明細的貸方余額。
2021-04-09 17:46:53
因為應收賬款和其他應收款都有可能面臨計提減值準備的,而且報表上這兩個項目都是以凈額列示的,所以是需要減去計提的壞賬準備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準備的。 月報也要進行科目重分類的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 15:04:27
你好,這個有余額需要輸入,明細科目余額累計金額需等于應收賬款一級科目 需要
2021-05-21 19:30:57
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