老師,我2019年1月份有一張金稅盤維護(hù)費(fèi)200元的發(fā)票沒有抵扣,但我19年2月份報(bào)銷了入管理費(fèi)用。我現(xiàn)在還要抵扣嗎?抵扣后又怎么沖賬
婷婷
于2020-02-07 17:26 發(fā)布 ??1202次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-02-07 17:29
你好分錄參考這個(gè)來寫:購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費(fèi)用 -280
需要的 ;你當(dāng)時(shí)做賬后就需要做申報(bào)的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實(shí)際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
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你好分錄參考這個(gè)來寫:購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費(fèi)用 -280
需要的 ;你當(dāng)時(shí)做賬后就需要做申報(bào)的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實(shí)際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02

借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2019-08-29 18:32:10

你好,是的,等到實(shí)際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57

你好!這個(gè)要做進(jìn)去的了。
2017-09-18 17:13:40

您好!本身是可以計(jì)入管理費(fèi)用的。沒什么問題。
2017-03-03 10:40:31
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2020-02-07 17:36
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