老師,你好,公司第三方付給公司一筆款30萬(wàn)做為施工 問(wèn)
可以按進(jìn)度確認(rèn)收入的 答
老師好。昨天公司開(kāi)會(huì)。老板在抽煙,我就坐在他旁 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好 有個(gè)員工從現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)工資 工資比較高 問(wèn)
對(duì)的是的,是這么做的。還有,他今年第一次發(fā)工資嘛。以前月份沒(méi)有工資的話,你現(xiàn)在就可以把之前5000抵扣了 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)首次退稅填寫(xiě)是否有倉(cāng)庫(kù)會(huì)有什么影 問(wèn)
同學(xué),你好 按實(shí)填寫(xiě),有倉(cāng)庫(kù),可能會(huì)查倉(cāng)庫(kù) 答

小規(guī)模納稅人增值稅減免申報(bào)表里免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就是免稅額嗎?
答: 你好,跟進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系的哈,只跟免稅的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有關(guān)。比如農(nóng)產(chǎn)品,就是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒(méi)有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
答: 你有減免稅的項(xiàng)目,自己填在23行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)要交增值稅,本期應(yīng)納稅額減征額是指免征2%的增值稅額嗎?
答: ,本期應(yīng)納稅額減征額是指免征2%的增值稅額 是的,


Y N C,Y C 追問(wèn)
2020-02-09 23:14
QQ老師 解答
2020-02-10 07:21
QQ老師 解答
2020-02-10 07:21