
一般納稅人申報(bào)納稅填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第二、免稅項(xiàng)目第10欄 免征增值稅項(xiàng)目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 你好,你們是免增值稅的,含稅的,和不含稅的收入是一樣的,稅率是零。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免2%的怎么填,是應(yīng)交稅額還是不含稅收入?
答: 這個(gè)要怎么計(jì)算呢?例如不含稅收入150000,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人能不能填那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
答: 你好,如果有減免可以填寫
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人分包出去的清包工項(xiàng)目開(kāi)具3%普票扣減稅款應(yīng)填在表一還是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上?
我們是一般納稅人,金稅盤在購(gòu)買當(dāng)月填寫附表四,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有主表23?
一般納稅人本月免稅銷售額為負(fù)數(shù),主表填寫了負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要求與主表一致,但卻不能為負(fù)數(shù),我如何處理?
老師,增值稅一般納稅人維護(hù)費(fèi)280元抵減在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么填寫,填寫在哪一行

