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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-02-09 23:53

你好,是增值稅,上個(gè)月已經(jīng)把稅款扣除了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以抵這個(gè)月的增值稅,一般不退回,手續(xù)麻煩。

莊老師 解答

2020-02-09 23:54

次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做:

借:銀行存款(藍(lán)字)

借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)

收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
多繳納的增值稅要怎么處理?

答:實(shí)際繳納時(shí):

借:應(yīng)繳稅金-未交增值稅

貸:銀行存款

如果預(yù)繳稅款業(yè)務(wù):

借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸:銀行存款

次月做轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),減去多繳的稅款即可:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅

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你好,是增值稅,上個(gè)月已經(jīng)把稅款扣除了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以抵這個(gè)月的增值稅,一般不退回,手續(xù)麻煩。
2020-02-09 23:53:12
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 下月發(fā)工資的時(shí)候,返回給員工 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018-12-28 17:05:26
你好 如果申報(bào)有誤,可以持申報(bào)資料去稅局辦理退款
2021-04-13 22:44:35
你好,同學(xué)。 首先購(gòu)買時(shí) 借 周轉(zhuǎn)材料 貸 銀行存款 工資中扣款時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款 如果不退,那么其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為相關(guān)的費(fèi)用處理。
2019-12-05 18:20:55
你好,這個(gè)的話要看稅局要求了
2020-08-05 16:36:25
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