
老師:如果4月的稅款有加計扣除500,那500這個分錄是做在4月還是做在申報期5月呢?
答: 你好 在5月交款時做就可以,借 應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益
老師。想問一下,申報的時候稅款申報多了,做了更正申報,但是上個月已經(jīng)把稅款扣除了,做了更正申報之后,稅款又退回了一部分,這個分錄怎么做?
答: 你好,是增值稅,上個月已經(jīng)把稅款扣除了,這個月申報時可以抵這個月的增值稅,一般不退回,手續(xù)麻煩。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,保險企業(yè)增值稅加計扣除分錄和申報表怎么填寫呢
答: 你好,申報表填寫附表四,分錄處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款

