
老師,我2019年1月份有一張金稅盤維護(hù)費(fèi)200元的發(fā)票沒(méi)有抵扣,但我19年2月份報(bào)銷了入管理費(fèi)用。我現(xiàn)在還要抵扣嗎?抵扣后又怎么沖賬
答: 你好分錄參考這個(gè)來(lái)寫:購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 需要的 ;你當(dāng)時(shí)做賬后就需要做申報(bào)的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實(shí)際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
現(xiàn)在收到航天信息公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)到我單位賬戶的280元退款,這筆款的用途是稅局的金稅盤維護(hù)費(fèi),之前4月份的時(shí)候已經(jīng)交了,當(dāng)時(shí)是按管理費(fèi)用的其他費(fèi)用出賬,現(xiàn)在收到這筆退款要怎么出帳?
答: 借銀行存款 貸管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
做利潤(rùn)表時(shí)金稅盤維護(hù)費(fèi)不用做到管理費(fèi)用里面嗎
答: 你好!這個(gè)要做進(jìn)去的了。

