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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-11 10:22

增值稅抵扣是需要看你發(fā)票,需要看你這個營業(yè)外支出是啥情況

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 10:24

我們有家客戶,每次付款都比票面金額少,少的這部分可以計營業(yè)外支出,可以抵扣增值稅嗎,老師

maize老師 解答

2020-02-11 10:25

抵扣一般是看購進取的專票,你這個營業(yè)外支出不能抵扣增值稅

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 10:27

那我們做營業(yè)外支出,只是為了把賬給平掉,對于公司已交的增值稅,有什么彌補的方法嗎

maize老師 解答

2020-02-11 10:29

沒有,交增值稅要是一般納稅人=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,你要少交,只能多取得進項稅額,要不就是開負(fù)數(shù)或者紅字發(fā)票沖掉銷項稅額

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 10:35

你的意思是對方少付的錢,我們可以給他開個負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎

maize老師 解答

2020-02-11 10:36

你要是開專票,對方要是認(rèn)證,需要對方開紅字信息表,需要對方那邊開

maize老師 解答

2020-02-11 10:36

發(fā)票給對方,需要對方開紅字信息表,之后你這邊根據(jù)這個開紅字發(fā)票

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 10:43

是這樣的老師,每次對方都是少付個幾塊錢,而且都認(rèn)證過了,開紅字信息恐怕是不行,計營業(yè)外支出,我們又交稅給國家了,對于我們來說還是虧的,第二方面也是擔(dān)心財政查賬時,對我們公司會不會有哪些負(fù)面影響

maize老師 解答

2020-02-11 10:43

沒啥,你這個也不能稅前扣除,還是納稅調(diào)增,

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 10:46

我是做內(nèi)賬的,納稅調(diào)增是外賬做,還是我做,是在哪個報表上調(diào),要怎么調(diào),謝謝

maize老師 解答

2020-02-11 10:49

那是外賬做,你這個做內(nèi)賬,沒啥,不調(diào)

[愛心]Jia平 追問

2020-02-11 11:11

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-11 11:41

好的,我先 回復(fù)別的學(xué)員了,你有疑問再追問哈

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相關(guān)問題討論
增值稅抵扣是需要看你發(fā)票,需要看你這個營業(yè)外支出是啥情況
2020-02-11 10:22:56
您好:1、各種贊助支出不得稅前扣除。 2、因違反法律、行政法規(guī)而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
2019-09-26 14:10:09
你好,營業(yè)外收入不需要繳納增值稅 具體是什么性質(zhì)的營業(yè)外支出?
2018-07-12 11:38:17
可以的,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2020-04-08 16:30:47
你好,對的
2018-12-17 10:51:09
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