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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-11 16:02

借:應收賬款  666.7 貸:主營業(yè)務收入  590  應交稅費—應交增值稅—銷項稅  76.7
借:主營業(yè)務成本 600 貸:庫存商品  600
借:存貨跌價準備  20貸:主營業(yè)務成本 20
2、借:庫存商品  1500  貸:生產成本  1500
借:資產減值損失  貸:存貨跌價準備

喵喵 追問

2020-02-11 21:14

謝謝老師解答!

辜老師 解答

2020-02-12 08:07

好的,客氣,幫到你就好

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借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品20*240  應交稅費-銷項 300*20*0.17
2016-10-29 11:56:52
借:應收賬款 666.7 貸:主營業(yè)務收入 590 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 76.7 借:主營業(yè)務成本 600 貸:庫存商品 600 借:存貨跌價準備 20貸:主營業(yè)務成本 20 2、借:庫存商品 1500 貸:生產成本 1500 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備
2020-02-11 16:02:09
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結轉做賬,
2019-10-25 13:57:08
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