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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-12 13:48

這個跨月只能開紅字,你退回給銷售方,銷售方那邊申請紅字信息表之后開紅字發(fā)票,你要是不退回,先勾選認證,之后申請紅字信息表之后發(fā)給銷售方那邊開紅字發(fā)票

瑞雪平安 追問

2020-02-12 16:06

如果直接退給他們,他們再開一張正確的發(fā)票過來我們不用做稅額調整?如果我們認證了,他們開過來的紅字發(fā)票要沖銷我們的稅額?

maize老師 解答

2020-02-12 16:06

他們再開一張正確的發(fā)票過來我們不用做稅額調整  是的,如果我們認證了 你開紅字信息表 就需要次月申報時候轉出

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這個跨月只能開紅字,你退回給銷售方,銷售方那邊申請紅字信息表之后開紅字發(fā)票,你要是不退回,先勾選認證,之后申請紅字信息表之后發(fā)給銷售方那邊開紅字發(fā)票
2020-02-12 13:48:36
你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
你好,對方在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票,審批通過之后開具負數(shù)發(fā)票,然后開具一份正確的發(fā)票給你們
2020-05-11 10:58:10
您好 發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開錯不能抵扣,現(xiàn)在報增值稅那就是只能先繳納所有的銷項稅
2020-07-06 10:15:40
企業(yè)在籌建期間購買的辦公用品,招待費等,以前的會計將它計入期間損益本年利潤科目,在企業(yè)所得稅自查時,我是不是要將這些數(shù)據(jù)調整成長期待攤費用,將所得稅調增?
2018-11-02 09:51:47
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