
18年4季度 應(yīng)交增值稅貸方余額44179.17 繳納增值稅時繳納44126.02 分路要怎么調(diào)整呢
答: 你好,借應(yīng)交科費--未交增值稅44126.02,貸銀行存款44126.02, 多結(jié)轉(zhuǎn)53.15元,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)53.15,貸應(yīng)交科費--未交增值稅53.15,用負數(shù)
繳納增值稅稅款多過開票的增值稅額,多交了6分錢,年未應(yīng)該如何調(diào)整
答: 做營業(yè)外支出就行的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銀行繳納增值稅多扣了5分錢,怎么調(diào)整呢
答: 你好,是什么原因?qū)е铝藭嗫?分錢的增值稅呢?
還有一個問題,小規(guī)模去年10月繳納增值稅計入已交增值稅,1月份繳納增值稅直接借:應(yīng)交增值稅貸銀行存款,已交增值稅借方有余額要怎么調(diào)整
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
應(yīng)交稅費-未交增值稅借方有0.02元余額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和繳納的不一致,怎么調(diào)整一下賬和繳納的一致???
老師,我想咨詢下,繳納增值稅3875,稅控盤抵扣480,報表填出來繳納增值稅,3395.04,已繳納,多出來的0.04賬務(wù)上怎么調(diào)整

