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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-02-14 10:51

你說的多交稅額,是指的納稅調(diào)增,還是指的匯算清繳應(yīng)退稅額,未申請退稅?

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你說的多交稅額,是指的納稅調(diào)增,還是指的匯算清繳應(yīng)退稅額,未申請退稅?
2020-02-14 10:51:12
我把資產(chǎn)減值損失調(diào)增了,但是做了分錄借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用
2019-04-22 11:30:34
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(代替所得稅費用科目) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 這個是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019-07-22 15:42:04
您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異時就應(yīng)該確認(rèn),在資產(chǎn)負值表日應(yīng)當(dāng)對相關(guān)情況進行復(fù)核,該調(diào)整的還需要進行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
公司要注銷,我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個月的憑證的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021-03-09 16:17:09
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