
請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度賬錯了,現(xiàn)在調(diào)整為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅191.55,貸:以前年度損益調(diào)整191.55。調(diào)完還要做什么嗎?
答: 你好,這個是這么業(yè)務(wù)的 多做了費用,少做了進(jìn)項嗎
以前年度收入計重了,應(yīng)該怎么調(diào)整啊。借:銀行10,貸主營9. 應(yīng)交稅費1.后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),銀行多記了2元,需要怎么通過以前年度損益調(diào)整呀
答: 你好!收入需要通過以前年度損益調(diào)整科目差額調(diào)整。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們公司20年10月份成立,購買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費,又繳納了800億企贏服務(wù)費,這800億企贏服務(wù)費可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對不對
答: 800的不可以全額抵扣,可以這么做的。


趙霞霞 追問
2020-02-15 09:56
趙霞霞 追問
2020-02-15 11:16
趙霞霞 追問
2020-02-16 08:02
答疑郭老師 解答
2020-02-16 12:04