
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度賬錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅191.55,貸:以前年度損益調(diào)整191.55。調(diào)完還要做什么嗎?
答: 你好,這個(gè)是這么業(yè)務(wù)的 多做了費(fèi)用,少做了進(jìn)項(xiàng)嗎
以前年度收入計(jì)重了,應(yīng)該怎么調(diào)整啊。借:銀行10,貸主營(yíng)9. 應(yīng)交稅費(fèi)1.后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),銀行多記了2元,需要怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整呀
答: 你好!收入需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目差額調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們公司20年10月份成立,購(gòu)買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi),又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi),這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對(duì)不對(duì)
答: 800的不可以全額抵扣,可以這么做的。


等等 追問(wèn)
2020-05-09 14:49
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-09 14:53
等等 追問(wèn)
2020-05-09 14:57
等等 追問(wèn)
2020-05-09 15:00
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-09 15:02