
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出金額的。
做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄咋做? 發(fā)票已經(jīng)認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學(xué)你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業(yè)外支出啊,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,五月份有進項票,有抵扣了,月末用做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎
答: 你好這個不能抵扣的嗎
這個買方退回商品做的是進項稅轉(zhuǎn)出能不能直接所有分錄做紅字,進項稅也做紅字不做進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉(zhuǎn)出金額,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
老師,我12月份有1張發(fā)票沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,12月份賬已經(jīng)封訂,這個月需要更正申報,那我進項稅額轉(zhuǎn)出了話,那分錄具體怎么做呢
老師對方將我已認證的發(fā)票開了紅字,我是直接用紅字沖銷進項的分錄,還是做進項稅額轉(zhuǎn)出?哪種好?為什么


奔跑的老蝸牛 追問
2020-02-16 08:05
暖暖老師 解答
2020-02-16 08:39