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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-16 11:36

把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄  再按發(fā)票金額做賬

香蕉美女 追問

2020-02-16 11:39

成本也都充了是嗎?利潤(rùn)分配不用調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2020-02-16 11:40

你好 最后要把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目的

玲老師 解答

2020-02-16 11:40

簡(jiǎn)單的做法,要是金額沒有出入你可以直接把發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面也可以

香蕉美女 追問

2020-02-16 11:41

收到一部分發(fā)票,以后還會(huì)收到發(fā)票呢?還需要怎么做?

玲老師 解答

2020-02-16 11:46

那就沖收到發(fā)票部分的金額 剩下的金額部分不用動(dòng)

香蕉美女 追問

2020-02-16 11:47

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-02-16 11:48

不客氣的,祝工作學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
2021-05-26 15:43:25
把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄 再按發(fā)票金額做賬
2020-02-16 11:36:43
17年暫估的分錄是什么,再談沖銷,再按發(fā)票做賬務(wù)處理,此外發(fā)票是否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢
2018-04-02 11:26:16
你好,整個(gè)過程是這樣處理 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
您好,直接紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄。 您這個(gè)暫估入庫(kù)的材料,有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
2019-12-30 11:20:20
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