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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-16 13:36

預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。
企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 13:38

增值稅一般納稅人申報表怎么填

樸老師 解答

2020-02-16 13:39

去公司所在地稅局前臺填寫在預(yù)繳欄

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 13:42

增值稅申報表主表里預(yù)繳那欄已經(jīng)有數(shù)據(jù),我說的是附表一,附表四怎么填

樸老師 解答

2020-02-16 13:43

表四的話就是本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 13:49

附表一不填嗎

樸老師 解答

2020-02-16 13:53

附表一不是填預(yù)繳的,附表一是你的收入和銷項稅額

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 13:58

主表是自動有數(shù)據(jù),附表四已填完,我問的是附表一需要填嗎

樸老師 解答

2020-02-16 14:06

有收入和銷項需要填寫的,附表一不是填預(yù)繳的,附表一是你的收入和銷項稅額

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:17

我知道,您的意思是只填寫附表四預(yù)繳那欄,但是這樣的話,主表期末應(yīng)交稅款那欄就是負(fù)數(shù)了,稅務(wù)局說不允許是負(fù)數(shù),要是負(fù)數(shù)證明稅務(wù)局需要給企業(yè)退稅了

樸老師 解答

2020-02-16 14:18

你全部抵了就可以了,

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:25

附表四填了全部抵了,主表期末數(shù)還是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2020-02-16 14:26

多繳為負(fù)數(shù),下期繼續(xù)抵扣

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:27

老師是不是沒有遇到這樣情況呀,我問您需不需要填主表一,就是問需不需要填未開票收入,不填主表一,只天附表四全部抵減,主表還是負(fù)數(shù)的,所以我才那樣問,看看有沒有其他處理方法

樸老師 解答

2020-02-16 14:28

你收到了預(yù)收款就需要填寫未開票收入的,你沒說明具體情況這個真不好說

A000@清雅@ 追問

2020-02-16 14:28

稅務(wù)局不允許我們企業(yè)期末是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)證明國家需要給企業(yè)退稅

樸老師 解答

2020-02-16 14:30

有的是可以下個月繼續(xù)抵減的,還有的收到預(yù)收款必須要做未開票收入

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