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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-16 16:20

你好,你把原因找出來之后,處理完畢在核實。在年度中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)你已經(jīng)結(jié)賬的話那也只能那樣了。只要不是年末一般不要緊

Christine 追問

2020-02-16 16:28

就是年末

趙海龍老師 解答

2020-02-16 16:32

你做一筆分錄調(diào)整一下,先把賬面做成正數(shù)。

Christine 追問

2020-02-16 16:54

比如怎么調(diào)整

趙海龍老師 解答

2020-02-16 19:58

比如未到賬的,。做一筆
借:庫存現(xiàn)金
  貸:其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
你好,要看看之前銀行發(fā)生了什么業(yè)務(wù)才知道怎么入賬
2016-08-18 10:43:15
那你意思就是會計給你交接的時候 銀行流水上的和你銀行會計賬上的不相符 有400元未達(dá)賬項 那你這400最后你接手沒有登記財務(wù)帳嗎
2020-02-16 16:57:48
你好,你把原因找出來之后,處理完畢在核實。在年度中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)你已經(jīng)結(jié)賬的話那也只能那樣了。只要不是年末一般不要緊
2020-02-16 16:20:22
有未達(dá)賬項也不能銀行為負(fù)數(shù) ,檢查 找一下負(fù)數(shù)的原因 ,找到原因 再處理
2020-02-16 16:04:46
銀行的按銀行的減去或者加上
2019-03-30 14:55:13
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