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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-17 15:49

將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》在第5欄

再也不見 追問

2020-02-17 15:51

就這個(gè)實(shí)際扣除金額,對(duì)比不通過,這個(gè)問題出現(xiàn)在哪里呢

再也不見 追問

2020-02-17 15:52

樸老師 解答

2020-02-17 15:57

第二張圖片的免稅銷售額對(duì)嗎

再也不見 追問

2020-02-17 16:07

自動(dòng)出來的這個(gè)數(shù)據(jù),這個(gè)是走那個(gè)表里面帶出來的呢

樸老師 解答

2020-02-17 16:14

,如果不對(duì)你要手動(dòng)修改的,提示你是怎么提示的哦,你截圖我看下

再也不見 追問

2020-02-17 16:19

再也不見 追問

2020-02-17 16:28

扣除額差額征稅的那部分金額對(duì)吧

樸老師 解答

2020-02-17 16:28

你退出重新進(jìn)去試試

再也不見 追問

2020-02-17 16:28

就是12列的數(shù)據(jù)應(yīng)該填什么

再也不見 追問

2020-02-17 16:29

是不是我哪里沒有填對(duì)

再也不見 追問

2020-02-17 16:31

還是對(duì)比通不過

樸老師 解答

2020-02-17 16:35

你刪除重新填寫一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
2019-02-12 11:24:01
將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。 本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。
2019-02-14 09:48:30
將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》在第5欄
2020-02-17 15:49:52
你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
按照差額納稅的申報(bào)就可以了
2018-02-09 11:29:33
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