
勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表的附表3怎么填?
答: 將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。 本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在申報(bào)國稅增值稅一般納稅人申報(bào)表我們公司是勞務(wù)派遣差額納稅一般納稅人該申報(bào)表如何填報(bào)呢
答: 你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)


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2020-02-17 15:51
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