
勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
一般納稅人的勞務(wù)派遣公司增值稅申報(bào)表怎么填呢
答: 你好!與一般納稅人一樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營(yíng)改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?


甜 追問
2019-02-14 10:15