
勞務(wù)公司,一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),免稅額怎么填
答: 免稅額??你們有開免稅發(fā)票???
我在申報(bào)國(guó)稅增值稅一般納稅人申報(bào)表我們公司是勞務(wù)派遣差額納稅一般納稅人該申報(bào)表如何填報(bào)呢
答: 你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答


maize老師 解答
2021-01-12 23:57