
一般納稅人進(jìn)出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學(xué)你好 這個是主表
老師,你好。公司是一般納稅人①1月出口一批貨物,沒有進(jìn)項,可以不做退稅,按免稅申報嗎?②申報表里的“免抵退稅”和“免稅”兩欄怎么區(qū)分,兩者是什么情況下填寫?
答: 可以的,你是工業(yè)企業(yè)采用免抵退的,其他企業(yè)不用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司是生產(chǎn)出口企業(yè)一般納稅人,無內(nèi)銷只有外銷。當(dāng)期留抵稅額是39830.62(進(jìn)項),當(dāng)期免抵退稅額是45178.95(不含稅銷售額*13%),請問需要繳納城建稅等附加稅嗎?
答: 同學(xué)你好 出口的需要按照出口額來申報繳納附加稅


哦莫 追問
2020-02-17 21:51
種老師 解答
2020-02-17 22:31