
老師,我公司12月來材料沒有發(fā)票,暫估入賬是A公司,1月份來的發(fā)票是A1公司,那么暫估入賬的這個可以紅沖回去嗎?需要對方公司提供什么東西嗎
答: 正常是不用紅沖 按發(fā)票正常入賬 因為不是同一個商品
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,材料成本暫估入賬來票了沖了暫估,成本還紅沖調(diào)賬嗎
答: 同學(xué),您好,如果成本結(jié)轉(zhuǎn)的不對,就要做調(diào)整
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再沖回?
建筑工程暫估入賬材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后沖紅暫估材料后成本需要沖紅再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?


冰一心 追問
2020-02-19 14:50
玲老師 解答
2020-02-19 14:56
玲老師 解答
2020-02-19 14:57
冰一心 追問
2020-02-19 15:05
玲老師 解答
2020-02-19 15:17
冰一心 追問
2020-02-19 15:24
玲老師 解答
2020-02-19 15:37