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于2020-09-18 14:36 發(fā)布 ??860次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-09-18 14:37
同學(xué),您好,如果成本結(jié)轉(zhuǎn)的不對,就要做調(diào)整
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老師,材料成本暫估入賬來票了沖了暫估,成本還紅沖調(diào)賬嗎
答: 同學(xué),您好,如果成本結(jié)轉(zhuǎn)的不對,就要做調(diào)整
如果材料暫估入賬,那我下次調(diào)整好調(diào)嗎?
答: 可以調(diào)的,將暫估的沖掉即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
老師,材料暫估入賬要有入庫單?
討論
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢?
6月份沖原材料暫估入賬時把分錄寫反了,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,利潤降低。9月份才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會計說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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