老師們請問個(gè)分錄:購進(jìn)的用于福利的分錄是不是這樣做,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款/應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
刻苦的犀牛
于2020-02-19 14:56 發(fā)布 ??1026次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-02-19 14:59
最好通過應(yīng)付職工薪酬過度一下
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
認(rèn)證的時(shí)候,借: 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
轉(zhuǎn)出的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
沖銷成本
借:管理費(fèi)用(紅字)
貸:銀行存款等(紅字)
轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳所得稅
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2022-02-24 13:56:09
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刻苦的犀牛 追問
2020-02-19 15:03
辜老師 解答
2020-02-19 15:04