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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-19 15:40

需要通過應付職工薪酬,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,進項稅額 貸銀行,轉出做借應付職工薪酬 貸進項稅額轉出,之后補計提,借管理費用 貸應付職工薪酬

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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-11-28 15:34:53
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
進項轉出做 借:管理費用 貸:應交增值稅—應交稅費—進項稅額轉出 沖銷成本 借:管理費用(紅字) 貸:銀行存款等(紅字) 轉出補繳所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2022-02-24 13:56:09
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