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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-19 22:22

你好,您是說實(shí)際交稅時(shí),實(shí)際比賬上多交0.06元么

敏感的跳跳糖 追問

2020-02-19 22:23

對(duì)的,導(dǎo)致我這個(gè)月做完賬后增值稅有0.06的余額

立紅老師 解答

2020-02-19 22:24

你好,多交的部分我們計(jì)入管理費(fèi)用就可以的
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(或應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)

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你好;? 不一致的話 ;? 你調(diào)整銷項(xiàng)稅? 不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,您是說實(shí)際交稅時(shí),實(shí)際比賬上多交0.06元么
2020-02-19 22:22:47
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-02-19 23:10:51
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你這個(gè)是貸方余額么 不是未交增值稅么,轉(zhuǎn)出未交增值稅?把這個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面
2019-09-24 10:56:35
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